Дэкларацыя ІП на ССП з аб'ектам «прыбыткі»

Дэкларацыя ІП на ССП з аб'ектам «прыбыткі»

Дзеючыя суб'екты гаспадарання могуць прымяняць адзін з ільготных рэжымаў падаткаабкладання. Іх перавагай з'яўляецца мінімальны пакет справаздачнасці і невысокае падатковы цяжар. Адным з найбольш запатрабаваных падатковых рэжымаў з'яўляецца ССП. Пры выбары яе прадпрымальнік абавязаны весці ўлік дзейнасці. Складзеная дэкларацыя ССП «прыбыткі» падаецца ў падатковую інспекцыю.

Куды і як здаецца справаздачнасць

Дэкларацыя ССП «прыбыткі»Дэкларацыя ССП «прыбыткі» павінна адпавядаць устаноўленым правілах і здавацца ў ФНС па месцы пастаноўкі на ўлік суб'екта, а менавіта: прадпрымальнікі абавязаны прадаставіць справаздачнасць па месцы прапіскі, паказанаму ў пашпарце.

Пра гэты факт не варта забываць бізнесменам, якія станавіліся на ўлік у адным рэгіёне, а ажыццяўляюць дзейнасць у другой.

Дэкларацыя ССП «прыбыткі» можа быць прадстаўлена адным з ніжэйпералічаных спосабаў:

  • адпраўлена службай кур'ерскай дастаўкі або поштай з вопісам укладання;
  • асабіста падаткаплацельшчыкам альбо яго ўпаўнаважаным тварам на папяровым носьбіце з прадастаўленнем электроннага файла. Дэкларацыя ССП «прыбыткі» павінна быць прадстаўлена ў двух экземплярах, адзін з якіх пасля прастаўлення подпісы інспектарам, вяртаецца падаткаплацельшчыку;
  • з дапамогай электроннага дакументазвароту. Для гэтага суб'ект гаспадарання павінен мець ЭЛП (электронна-лічбавы подпіс) і зняволены са спецаператары дагавор.

Справаздачнасць ўяўляецца з дапамогай адмысловага праграмнага забеспячэння, якое павінна быць ўстаноўлена на стацыянарным кампутары падаткаплацельшчыка альбо на ноўтбуку.

Тэрміны выплаты падатку

Дзеючым заканадаўствам устаноўлена магчымасць авансавага метаду аплаты, а таксама разавае пералік ўсёй сумы ў адпаведнасці з прадстаўленай дэкларацыяй.

Квартальныя авансавыя плацяжы ажыццяўляюцца 4 разы на год у тэрмін да 25 чысла наступнага пасля квартала месяцы:

  • першы плацёж – да 25 Красавік;
  • другі - да 25 ліпеня;
  • трэці - да 25 Кастрычніка.

Выніковы гадавы плацёж залежыць ад юрыдычнай формы суб'екта гаспадарання. Прадпрымальнікі абавязаны вырабіць аплату да 30.04 па заканчэнні справаздачнага года.

Калі суб'ектам гаспадарання прынята рашэнне аб закрыцці прадпрыемства, дэкларацыя ССП «прыбыткі» падаецца ў наступным пасля прыпынку дзейнасці месяцы, не пазней 25 колькасці.

Вызначэнне сумы падатку пры ССП з даходаў

Каб карэктна разлічыць адзіны падатак з аб'екта «прыбыткі», бізнесмену варта выразна вызначыць найважнейшыя складнікі:

  • падатковую базу - суму для разліку;
  • падатковы і справаздачны перыяд;
  • дзеючую стаўку.

Каб разлічыць патрабаваную суму да выплаты, неабходна ўключыць усе даходы, што атрымліваюць у ходзе работы. кіраўнік 25 НК РФ ўстанаўлівае іх пералік, яны абавязкова ўлічваюцца ў разліку канчатковай сумы падатку. пад прыбыткам, разумеецца атрыманая выгада ад вырабленых аперацый на працягу пэўнага часу.

Існуюць таксама паступленнi, якія не трапляюць у пералік і не падлягаюць падаткаабкладанню. Яскравым прыкладам служаць, аплата, якая паступіла на разліковы рахунак кампаніі альбо бізнэсмэна памылкова. Такія сумы не ўяўляюць асаблівай эканамічнай выгады, такім чынам, не ўлічваюцца.

Акрамя гэтага, вызначаны даходы, якія дзеючае заканадаўства выключае пры разліку адзінага падатку на ССП:

  • даходы па дзяржаўных каштоўных паперах (працэнты, дывідэнды);
  • даходы з пераліку ў арт. 251 НК РФ;
  • даходы бізнэсмэна, з якіх выплачваецца НДФЛ па падатковых ставак у адпаведнасці са ст.224 НК РФ.

Прыняцце да ўліку даходаў пры ССП вызначаецца асаблівымі правіламі, так званым касавым метадам. Іншымі словамі, прымаюцца для разліку падатку толькі тыя даходы, якія былі рэальна атрыманы на працягу справаздачнага перыяду. Спосаб аплаты няважны. Гэта можа быць і «Адступное» маёмасць даўжнiка, і сродкі ад спагнання любой запазычанасці. Адзіная ўмова - прызнанне ў якасці даходу.

Падатковы перыяд пры ССП – год, ў якасці справаздачнага перыяду прымаецца квартал. Па сканчэнні квартала ўсе суб'екты гаспадарання павінны даць справаздачу, разлічыўшы і выплаціўшы разлічаныя плацяжы.

Устаноўленая заканадаўствам падатковая стаўка складае 6% для суб'ектаў гаспадарання. У той жа час рэгіянальнае заканадаўства можа змяншаць яе аж да 1%. Для Севастопаля і Крыма прадугледжаны выключэнні, уладам прадастаўлена магчымасць прыняцця нулявой стаўкі. з 2018 год у гэтых рэгіёнах дзейнічае стаўка ад 3 да 4%, яе памер вызначаецца відам дзейнасці суб'екта гаспадарання.

Акрамя гэтых ільгот, адміністрацыя рэгіёнаў можа ўсталёўваць «падатковыя канікулы» для бізнесменаў. Таму перад разлікамі, зарэгістраванаму суб'екту гаспадарання неабходна старанна вывучыць заканадаўства рэгіёну па ССП.

Парадак запаўнення справаздачнасці

Бланк заявы пераходу на ССП не змяніўся.

І онлайн-запаўненне дакумента, і папяровыя варыянты запаўняць нескладана. У бланку змяшчаецца толькі элементарная інфармацыя, з якой па сілах справіцца любому з супрацоўнікаў бухгалтэрыі.

Як запаўняць дэкларацыю ІП ССП «прыбыткі»? Перш чым прыступіць да ўнясення інфармацыі ў бланк варта азнаёміцца ​​з асноўнымі правіламі, якія вызначаюць форму запаўняюцца радкоў дакумента, а таксама разгледзець ўзор запаўнення дэкларацыі з работнікамі і без работнікаў.

Кожны суб'ект гаспадарання абавязаны ў дэкларацыі, нават калі для ІП нулявая, пазначыць выгляд ССП: «Прыбыткі» або «даходы мінус выдаткі». Іх адрозненне заключана ў розных працэнтных стаўках - 6 і 15% адпаведна.

Акрамя гэтага, пры ліквідацыі ТАА альбо ІП дадзеную інфармацыю таксама трэба ўнесці ў справаздачны дакумент, які мае назву «ліквідацыйнай дэкларацыі». Гэта абумоўлена тым, што ў ім ІП паказвае інфармацыю аб спыненні дзейнасці.

патрабаванні, якія вызначаюць запаўненне дэкларацыі ССП даходы, ІП можа ўдакладніць у супрацоўніка падатковай службы. паглядзець, як выглядае бланк альбо спампаваць з прыкладам або без такога яго можна на афіцыйным партале падатковай службы.

Дэкларацыя па ССП здаецца з выкарыстаннем бланка устаноўленага ўзору з захаваннем усіх патрабаванняў падатковай. Аднак кожны суб'ект гаспадарання, па-за залежнасці ад прымяняецца сістэмы падаткаабкладання, запаўняюць патрабаваныя раздзелы і старонкі. Для разліку можна выкарыстоўваць онлайн-калькулятар, які істотна палегчыць запаўненне.

варта памятаць, што няпэўна прадстаўленыя звесткі супрацоўнікам падатковай службы могуць пацягнуць за сабой адміністрацыйную адказнасць, уключаючы выплату штрафу.

У выпадку ўзнікнення праблем з запаўненнем усталяванай формы з-за недастатковай вопыту небудзь звестак для ўнясення ў бланк, можна скарыстацца інструкцыяй, паралельна супастаўляючы сваю дэкларацыю з прыведзенымі прыкладамі.

Як запаўняць дэкларацыю

Выконваючы наступнае пакрокавае запаўненне дэкларацыі ІП ССП «прыбыткі», можна пазбегнуць памылак і недакладнасцяў ў дакуменце:

  1. Тытульны ліст па праве лічыцца асобай дакумента, менавіта на ім сканцэнтраваная ўся даведачная інфармацыя. Пры яго запаўненні недапушчальныя памылкі і памылкі друку, бо з-за іх дакумент могуць адхіліць.
  2. На старонках уверсе неабходна ўказаць ІНАЎ, які быў прысвоены суб'екту гаспадарання пры рэгістрацыі. Поле месціць у сябе дванаццаць знакаў, што адпавядае колькасці знакаў у ІНАЎ (для ІП). У незапоўненыя ячэйкі ставяцца прочыркі.
  3. Поле КПП прадпрымальнікі не запаўняюць, так як ён выкарыстоўваецца і ў дачыненні толькі да арганізацый.
  4. Прастаўляецца парадкавы нумар кожнай старонкі.
  5. У полі «Нумар карэкціроўкі» варта паставіць шыфр выгляду дэкларацыі. Калі падаецца бізнэсмэнам справаздачнасць першы раз, варта паставіць "0". Аднак калі гэта – карэкціроўка дэкларацыі, якая была здадзена раней, то ставіцца парадкавы нумар здачы карэкціровак.
  6. Абавязкова паказваецца перыяд, за які здаецца справаздачнасць.
  7. Пасля гэтага трэба пазначыць код ИФНС, у які падаецца справаздачнасць і месца прадстаўлення дэкларацыi.
  8. Далей ўпісваецца Прозвішча, імя бізнэсмэна і нумар тэлефона. Незапоўненыя ячэйкі варта перакрэсліць.
  9. колькасьць старонак, а таксама колькасць прыкладанняў, у якіх маюцца запоўненыя ячэйкі.
  10. Далей прастаўляецца дата здачы дэкларацыі і подпіс адказнага выканаўцы.

Што рабіць пры адсутнасці дадзеных

Адсутнасць персаналу не вызваляе ад вядзення справаздачнасці, дэкларацыя ССП «прыбыткі» ІП без работнікаў ўсё роўна здаецца.

Нярэдка ІП існуе толькі на паперы, а ў рэальнасці дзейнасць не вядзецца. зразумела, што даходаў у гэтым выпадку няма. Пры ўзнікненні неабходнасці ў прадстаўленні справаздачнасці, здаецца нулявая дэкларацыя. У гэтым дакуменце будзе адсутнічаць артыкулы расходаў і даходаў, такім чынам, падатковая база не вылічаецца. Дадзены дакумент ІП можа скласці, незалежна ад абранай сістэмы падаткаабкладання або роду дзейнасці. Галоўнай умовай для яе падачы з'яўляецца пацвярджэнне адсутнасці прадпрымальніцкай дзейнасці.

У выпадку з'яўлення цяжкасцяў у складанні справаздач для падатковай інспекцыі, можна скарыстацца дапамогай інтэрнэту. Там жа можна знайсці прыклад запаўнення дэкларацыі ССП «прыбыткі», ІП таксама можа скарыстацца афіцыйным парталам падатковай службы.

адміністрацыйная адказнасць

Затрымка здачы дэкларацыі па ССП цягне накладання штрафу ў адпаведнасці са ст.119 НК РФ. Велічыня штрафу складае 5% ад сумы падатку за кожны месяц пратэрміноўкі (улічваюцца і няпоўныя месяцы). Мінімальны мяжа сумы штрафнога плацяжу не можа быць менш 1 тыс. рублёў, але адначасова з гэтым усталяваны максімум пакарання – 30% ад сумы падатку.

Несвоечасовая выплата падатковага абавязацельства таксама цягне накладанне санкцый – ад 20 да 40% ад сумы. Гэта прапісана ў арт. 122 НК РФ. Бізнесмену таксама варта памятаць пра тое, што несвоечасовая выплата з'яўляецца прычынай налічэння пені за кожны дзень пратэрміноўкі плацяжу. Разлік праводзіцца па 1/300 стаўкі рэфінансавання.

Малапрыемным наступствам несвоечасовага прадастаўлення справаздачнасці і затрымкі выплаты з'яўляецца прыпыненне аперацый па банкаўскіх рахунках падаткаплацельшчыка. Гэта мера прадугледжана арт. 76 НК РФ.

спадабаўся артыкул? Тут можна падзяліцца з сябрамі ў сацыяльных. сетках і ацаніць гэты запіс “Дэкларацыя ІП на ССП з аб'ектам «прыбыткі»”:

Ацэніце запіс:
Загрузка ...
меню